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              一直致力于為客戶提供更好的工商代理以及財稅服務

              公司財務管理制度

              公司財務管理制度

              全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。

               

              一、財務部職責范圍

              1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

              2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

              3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

              4、編制和執行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

              5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

              6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。

              7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

              8、及時核算和上繳各種稅金。

              9、參與業務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。

              10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

              11、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

              12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。

               

              二、借款和各種費用開支標準及審批制度

              借款審批及標準:

              1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

              2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。

              3、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

              4、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。

              5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

              6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

              7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。

               

              三、日常費用報銷:

              1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

              2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

              3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;

              4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

              5、補充說明

              如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。

               

              財務部崗位職責

              1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;

              2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現金,每周一填寫貨幣資金周報表;

              3、保管好庫存現金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

              4、保管好印章,嚴格按規定用途使用印章;

              5、嚴格管理空白收據和空白發票,認真辦理領用手續,按規定簽發支票;

              6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

              7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;

              8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;

              9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

              10、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;

              11、負責裝訂、管理會計檔案;

              12、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

              13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結合合同督促項目部回款;

              14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

              15、每月末及時督促各項目部報帳;

              16、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳;

              17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款;

              18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;

              19、編制和執行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案;

              20、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益;

              21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

              22、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議;

              23、完成領導布置的其他工作。

               

              財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分,它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

              一、 票據

              1、 票據的種類:

              (1) 外部取得的原始發票;

              (2) 公司自制的差旅費報銷單;

              (3) 公司自制的支出證明單。

              2、 票據的報銷要求:

              (1) 外部取得的原始發票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

              (2) 公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

              (3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據的情況,填寫此單據,經相關領導簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據非常多的情況,使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

               

               

              關鍵詞: 發布時間: 文件大?。?
              • 公司財務管理制度

                2023-12-22

                15KB

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